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InformáticaAUDITORIA DE SISTEMAS

Por medio de este test el estudiante estará en capacidad de dar respuesta a los contenidos desarrollados.

1. Los objetivos de protección de activos e integridad de datos y los objetivos de gestión que abarcan la eficiencia y la eficacia hacen referencia a:

. a. Auditoria Informática.
. b. Auditoría Contable.
. c. Controles en las aplicaciones.
. d. Control de la informática distribuida y las redes.
2. Los jefes, titulares subordinados principales responsables de diseñar, implantar, mantener, perfeccionar y evaluar los controles que aseguren la legalidad y el éxito en su gestión, son los responsables directos de:

. a. Auditoria interna
. b. La administración Activa.
. c. Contraloría General de la Republica.
. d. Auditoria Externa.
3. Es la persona que realiza una auditoria, es decir un profesional dedicado al análisis de sistemas de información y especializado en alguna de las ramas de la auditoria informática que posee conocimientos generales de los ámb

. a. Revisor fiscal
. b. Un interventor.
. c. Un auditor informático
. d. Un contralor.
4. puede definirse como el examen comprensivo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. Este concepto hace referen

. a. Control Interno.
. b. Organización voluntaria del sector privado creada por entidades profesionales contables y auditoras (coso).
. c. Riesgo.
. d. Auditoria.
5. El siguiente concepto está relacionado con una de las características del sistema de control interno, el cual dice: Satisface con la calidad necesaria las necesidades y con los recursos que se posee.

. a. Razonable.
. b. Integrado
. c. Congruente
. d. Completo.
6. La metodología del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (alcanzar objetivos definidos para el sistema), la explotación y mantenimiento (control en el manejo de la información y que si esta se modifica debe ser mediante autoriza

. a. Controles correctivos en diversas áreas de informática.
. b. Controles en el área de desarrollo.
. c. Objetivos de la auditoria informática.
. d. Controles en las aplicaciones.
7. El siguiente concepto: Es la probabilidad que ocurra un determinado evento que puede tener efectos negativos para la institución, todas las organizaciones independientemente de su tamaño, naturaleza o estructura lo enfrentan. Está

. a. Auditoria.
. b. Control interno
. c. Riesgo
. d. Organización voluntaria del sector privado creada por entidades profesionales contables y auditoras (coso).
8. El control interno trasciende desde el control financiero-contable y documental hacia la evaluación y mejora constante del cumplimiento de metas, objetivos y misión institucional, que:

. a. Evalúa el impacto y busca siempre la calidad de los bienes y servicios que se brindan a la sociedad.
. b. Revisa y promueve mejoras constantes en las actividades y el marco de legalidad, efectividad (eficiencia, eficacia, economía).
. c. Propicia la rendición de cuentas.
. d. Todos los enunciados son correctos.
1. El control interno trasciende desde el control financiero-contable y documental hacia la evaluación y mejora constante del cumplimiento de metas, objetivos y misión institucional que:
a. Evalúa el impacto y busca siempre la calida

. d. Todos los enunciados son correctos.
. Órganos de control.

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ELI Nota:5.55556 , 23/11/2021
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